في المكتب
--
Albostany for real estate

تفاصيل الوظيفة

وصف الوظيفة

حول بوستا: 

أُطلق في 2017، بوستا هي مزود توصيل ليلي لشركات التجارة الإلكترونية في مصر. الاستفادة من التكنولوجيا لتمكين الأعمال هي ما نقوم به أفضل ما في العالم. هدفنا هو تعطيل صناعة الخدمات اللوجستية من خلال جمع التكنولوجيا والخبرة معًا لتوفير متجر واحد لحلول التوصيل. 
نعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتوصيل الطلبات لعملائنا بسرعة. يمكن للشركات تتبع والتواصل مع المرسلين ومتابعة طلباتهم - كل ذلك في نظام واحد.

رمز الوظيفة: I2026FPA-063 

المهام الوظيفية:


  • • تصميم وتنفيذ إطار تحكم داخلي على مستوى المؤسسة متوافق مع مبادئ COSO ومُخصص لنموذج تشغيل بوستا عبر مصر والأسواق المستقبلية.
    • رسم خريطة لجميع العمليات التجارية الحرجة من البداية للنهاية، وتحديد فجوات الرقابة، وبناء خارطة إصلاح ذات أولوية مع مالكين وجداول زمنية واضحة.
    • تطوير والحفاظ على مصفوفة المخاطر-التحكم (RCM) التي تغطي مخاطر الإبلاغ المالي، والعمليات، والامتثال.
    • إعداد رسائل تمثيل الإدارة، ووصف العمليات، ومخططات التدفق لمراجعة المدقق.
    • دعم لجنة التدقيق (حال تأسيسها) بالتقارير وتقييمات المخاطر ونتائج اختبارات الرقابة.
    • العمل كحلقة وصل أساسية مع المدققين الخارجيين خلال التدقيقات السنوية والدراسات المستندية.
    • تنسيق أنشطة التدقيق الداخلي — التخطيط والعمل الميداني والتقارير وتتبع الإصلاحات.
    • مراقبة متطلبات الامتثال التنظيمي عبر الاختصاصات التشغيلية والتأكد من تلبية عمليات المالية المعايير المحلية والدولية (IFRS، الضرائب، قانون العمل، التأمينات الاجتماعية).
    • امتلاك إطار عمل امتثال للموردين الخارجيين لمزودي العمالة المستعان بهم — ضمان دقة المدفوعات والتحقق من الالتزام بالعقد.
    • تصميم ضوابط وقائية لاكتشاف انتهاكات السياسات قبل وصولها إلى قسم المالية.
    • تحديد العمليات اليدوية التي تخلق مخاطر رقابة والدفع نحو الأتمتة أو الضوابط المعتمدة على النظام.
    • العمل مع تكنولوجيا المعلومات والعمليات لدمج الضوابط في الأنظمة القائمة (ERP، HRIS، منصات الدفع) بدلاً من الاعتماد فقط على الضوابط الاستدلالية.
    • وضع مقاييس أداء للرقابة وتقديم تقارير ربع سنوية لرئيس FP&A والمدير المالي.

المؤهلات المطلوبة:


المؤهلات الأساسية
• 7–10 سنوات خبرة في التدقيق الداخلي، الضوابط الداخلية، أو المخاطر والامتثال، مع ثلاث سنوات على الأقل في دور رفيع/قيادي.
• خبرة في شركة من الأربعة الكبرى أو ما يعادلها (Deloitte، PwC، EY، KPMG)، ويفضل في مجال الاستشارات المخاطرية أو التدقيق.
• مشاركة مباشرة في مشروع واحد رئيسي لتحويل الرقابة على الأقل.
• فهم قوي لـ IFRS، COSO، ومنهجيات اختبار الرقابة.
• شهادة مهنية: CIA مفضلة بشدة.
المؤهلات المفضلة
• خبرة صناعية في الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية، أو شركات التكنولوجيا عالية النمو.
• خبرة متعددة البلدان تعتبر إضافة
• الإلمام بأنظمة ERP (SAP، Oracle، NetSuite) وأدوات تحليل البيانات للمراقبة المستمرة.
الكفاءات السلوكية
• مفكر منظم: يستطيع تحويل عملية فوضوية وغير موثقة إلى مخطط تدفق واضح مع ضوابط، مالكين، وإجراءات معالجة الاستثناءات.
• دبلوماسي في الأسلوب، يضغط للامتثال دون إحداث علاقات عدائية مع العمليات والموارد البشرية. يفهم أن الضوابط يجب أن تتعمل مع العمل وليس ضده.
• مرتاح في الغموض: يجب أن يكون متحمسًا وليس متوقفًا عند استيعاب الغموض.
• مدى التواصل: يستطيع كتابة تقرير مخاطر جاهز للعرض على المجلس ثم شرح لمدير المحور سبب أهمية خطوة موافقة جديدة.
• عقلية الملكية: لا ينتظر حتى يعثر المدقق على المشكلة. يجداها أولاً، يصلحها، ويسجل الإصلاح.

وظائف مشابهة